Майже 234 мільйони гривень єдиного соціального внеску сплатили страхувальники Буковини

За підсумками січня 2019 року страхувальники краю перерахували 233973,8 тис.грн. єдиного соціального внеску. Таким чином, надходження ЄСВ на Буковиніперевищили показники за січень 2018 року на 47,2 млн. грн. Повідомив начальник Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталій Шпак.

Щодо сплати соціального внеску по районах області то традиційно найбільше сплатили в м. Чернівці – 133,4 млн.грн., платники  Сторожинецького району сплатили 15,9 млн. грн.; у Кіцманському – 11,5 млн.грн.; у Вижницькому і Новоселицькому районах сплатили по 11,2 млн.грн; Глибоцький – 11,0 млн. грн.; Сокирянський – 10,1 млн. грн.; Хотинський – 8,4 млн. грн.; Заставнівський – 7,0млн.грн.; Кельменецький – 5,2 млн. грн.; Герцаївський – 4,9млн.грн.; Путильський – 3,9 млн.грн.

Зокрема, сума єдиного внеску нарахованого роботодавцями на суми заробітної плати та винагороди за договорами ЦПХ, склала 174,6 млн. грн., від фізичних осіб-підприємців та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, надійшло майже 45,8 млн. грн. Єдиний внесок нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців склав 13,5 млн. грн.

У Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області нагадують, що мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2019 року складає – до 4173 гривень, а відповідномінімальний щомісячний страховий внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 2019 році складає 918,06 грн.

Відповідальність податкових агентів за помилки у нарахованих та перерахованих сумах ПДФО

Фахівці Головного управління ДФС у Чернівецькій області нагадують, що оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділу IV ПКУ, п. 169.4 якого визначено порядок проведення податковим агентом перерахунку сум нарахованих доходів та утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування.

Відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати визначено ст. 127 ПКУ. Так, п. 127.1 ПКУ встановлено, що передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ПКУ, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами ПКУ.

Крім того, ст. 129 ПКУ визначено порядок нарахування і сплати пені, відповідно до пп. 129.1.3якої при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі при внесенні змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до ст. 50 ПКУ, – після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня.

Згідно з п. 129.4 ПКУ на суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.3 ПКУ(включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, починаючи з 91 к. д., що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, із розрахунку 100% річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

Також п. 119.2 ПКУ встановлена відповідальність податкового агента за неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Передбачені п. 119.2 ПКУ штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.

При цьому положеннями ст. 50 ПКУ врегульовано питання виправлення платниками податків помилок, допущених у податковій звітності, зокрема якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог п. 169.4 ПКУ, то штрафи, визначені у п. 50.1 ПКУ, не застосовуються.

Повідомляє: Khotyn.info Новини Хотинщини

Залишити відповідь